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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 20.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30193
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.361.989

Retención DNCP
₲ 72.556
Retención IVA
₲ 555.273
Retención Renta
₲ 370.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
42 Y 43
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-119430
Monto Contrato
₲ 39.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.958.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.958.439

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299638
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles para oficinas administrativas de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores