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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0005354
Monto de la Factura
₲ 40.157.159
Nro. Solicitud de Transferencia
52106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.188.728

Retención DNCP
₲ 143.106
Retención IVA
₲ 1.095.195
Retención Renta
₲ 730.130
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-140960
Monto Contrato
₲ 81.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.600.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.600.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325748
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3