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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003227
Monto de la Factura
₲ 971.597
Nro. Solicitud de Transferencia
88614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.174

Retención DNCP
₲ 3.427
Retención IVA
₲ 26.498
Retención Renta
₲ 26.498
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-138804
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.145.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.145.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316468
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)