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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035767
Monto de la Factura
₲ 3.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146675
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.509.123

Retención DNCP
₲ 13.150
Retención IVA
₲ 100.636
Retención Renta
₲ 67.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-138049
Monto Contrato
₲ 39.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.297.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.297.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311635
Nombre de la Licitación
CD N° 04/16 Adquisición de Cubiertas, Baterias y Repuestos para Vehículos-Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional