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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006864
Monto de la Factura
₲ 14.603.450
Nro. Solicitud de Transferencia
115405
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.887.616

Retención DNCP
₲ 52.041
Retención IVA
₲ 398.276
Retención Renta
₲ 265.517
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-141420
Monto Contrato
₲ 31.467.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.924.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.924.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330539
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3