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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005390
Monto de la Factura
₲ 593.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45490
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 593.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71039
Monto Contrato
₲ 12.861.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.286.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.286.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247488
Nombre de la Licitación
ADQ. DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4