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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 46.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158691
Fecha Solicitud de Transferencia
25-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73421
Monto Contrato
₲ 48.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.538.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.538.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255947
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Salud y Laboratorio.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2