Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003119
Monto de la Factura
₲ 827.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172501
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.973
Retención DNCP
₲ 2.917
Retención IVA
₲ 22.555
Retención Renta
₲ 22.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
234-247
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-196210
Monto Contrato
₲ 34.059.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.081.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.081.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378855
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería e hidrosanitarios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional