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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003118
Monto de la Factura
₲ 2.330.500
Nro. Solicitud de Transferencia
172501
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.195.162

Retención DNCP
₲ 8.220
Retención IVA
₲ 63.559
Retención Renta
₲ 63.559
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
234-247
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-196210
Monto Contrato
₲ 34.059.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.081.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.081.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378855
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería e hidrosanitarios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional