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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003103
Monto de la Factura
₲ 30.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.375.559

Retención DNCP
₲ 106.259
Retención IVA
₲ 821.591
Retención Renta
₲ 821.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
218-228
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-196739
Monto Contrato
₲ 121.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.170.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.170.680

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378848
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional