Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0038943
Monto de la Factura
₲ 918.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186006
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 887.381
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
Retención Renta
₲ 27.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-156989
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.249.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.249.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339647
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores