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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-017-0928169
Monto de la Factura
₲ 768.098
Nro. Solicitud de Transferencia
12876
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.305

Retención DNCP
₲ 2.793
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY REFRESCOS S.A.
RUC
80003400-7
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-160987
Monto Contrato
₲ 37.651.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.155.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.155.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337215
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral y Gaseosas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores