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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016817
Monto de la Factura
₲ 2.206.259
Nro. Solicitud de Transferencia
179704
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.112

Retención DNCP
₲ 7.862
Retención IVA
₲ 60.171
Retención Renta
₲ 40.114
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-164544
Monto Contrato
₲ 2.206.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.098.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.098.112

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.