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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129304
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.593

Retención DNCP
₲ 11.225
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 57.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
06/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-158379
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.886.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.886.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344345
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial