Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006879
Monto de la Factura
₲ 8.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189314
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.246.573
Retención DNCP
₲ 30.881
Retención IVA
₲ 238.773
Retención Renta
₲ 238.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
15/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-164711
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.132.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.132.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352934
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial