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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001539
Monto de la Factura
₲ 12.281.792
Nro. Solicitud de Transferencia
76188
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.679.762

Retención DNCP
₲ 43.768
Retención IVA
₲ 334.957
Retención Renta
₲ 223.305
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
CD N° 08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-144498
Monto Contrato
₲ 147.381.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.687.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.157.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332821
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve