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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 7.635.713
Nro. Solicitud de Transferencia
54102
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.185.552

Retención DNCP
₲ 26.933
Retención IVA
₲ 208.247
Retención Renta
₲ 208.247
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219524
Monto Contrato
₲ 70.461.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.004.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.004.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418275
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas