Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 5.862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100821
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.575.132
Retención DNCP
₲ 20.892
Retención IVA
₲ 159.886
Retención Renta
₲ 106.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-143384
Monto Contrato
₲ 70.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.583.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.583.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331685
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico