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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
134-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 8.793.750
Nro. Solicitud de Transferencia
53190
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.362.698

Retención DNCP
₲ 31.338
Retención IVA
₲ 239.829
Retención Renta
₲ 159.885
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-143384
Monto Contrato
₲ 70.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.583.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.583.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331685
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico