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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015241
Monto de la Factura
₲ 13.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161664
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.285.216

Retención DNCP
₲ 49.784
Retención IVA
₲ 381.000
Retención Renta
₲ 254.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
37244
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-146473
Monto Contrato
₲ 97.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.072.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.072.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL MP
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico