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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022991
Monto de la Factura
₲ 2.853.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67839
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.687.319

Retención DNCP
₲ 10.063
Retención IVA
₲ 77.809
Retención Renta
₲ 77.809
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-153517
Monto Contrato
₲ 38.007.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.170.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.170.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340920
Nombre de la Licitación
Adquisición de bidones de agua
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer