Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002245
Monto de la Factura
₲ 468.200
Nro. Solicitud de Transferencia
128307
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.091
Retención DNCP
₲ 1.723
Retención IVA
₲ 8.595
Retención Renta
₲ 8.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-155342
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.444.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.444.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340923
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer