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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039236
Monto de la Factura
₲ 2.686.400
Nro. Solicitud de Transferencia
168473
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.503.726

Retención DNCP
₲ 9.378
Retención IVA
₲ 73.265
Retención Renta
₲ 97.687
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-233557
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.691.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.691.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424396
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional