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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000275
Monto de la Factura
₲ 5.548.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.170.736

Retención DNCP
₲ 19.368
Retención IVA
₲ 151.309
Retención Renta
₲ 201.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-233924
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.056.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.056.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434862
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Acondicionadores de Aire para el Centro Cultural de la República "El Cabildo" y para lam Biblioteca y Archivo Central - 2° Llamado
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo