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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 4.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168987
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.865.741

Retención DNCP
₲ 14.486
Retención IVA
₲ 110.864
Retención Renta
₲ 73.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104342
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.821.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.821.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284892
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Vehículos de la Institución
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales