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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42178
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.400

Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104342
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.821.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.821.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284892
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Vehículos de la Institución
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales