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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016089
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98906
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.091

Retención DNCP
₲ 909
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107848
Monto Contrato
₲ 3.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.291.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.291.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286345
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión e instalación de baterías
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional