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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 462.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98890
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.320

Retención DNCP
₲ 1.680
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104168
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.959.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.959.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284893
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehículos de la Institución
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales