Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006359
Monto de la Factura
₲ 5.200.200
Nro. Solicitud de Transferencia
33997
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.893.623
Retención DNCP
₲ 18.343
Retención IVA
₲ 141.824
Retención Renta
₲ 141.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225011
Monto Contrato
₲ 16.345.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.382.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.382.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422213
Nombre de la Licitación
CD N° 03/23 - Adquisición de alimentos para animales.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4