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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013680
Monto de la Factura
₲ 323.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183582
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.722

Retención DNCP
₲ 1.175
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
47/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229714
Monto Contrato
₲ 72.585.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.994.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.994.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3