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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 17.210.600
Nro. Solicitud de Transferencia
57611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.195.958

Retención DNCP
₲ 60.706
Retención IVA
₲ 469.380
Retención Renta
₲ 469.380
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224893
Monto Contrato
₲ 138.376.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.117.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.117.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS VARIAS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3