Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020891
Monto de la Factura
₲ 8.144.082
Nro. Solicitud de Transferencia
106465
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.663.952
Retención DNCP
₲ 28.726
Retención IVA
₲ 222.111
Retención Renta
₲ 222.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225144
Monto Contrato
₲ 64.891.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.828.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.828.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3