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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020981
Monto de la Factura
₲ 436.840
Nro. Solicitud de Transferencia
125853
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.085

Retención DNCP
₲ 1.541
Retención IVA
₲ 11.914
Retención Renta
₲ 11.914
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225144
Monto Contrato
₲ 64.891.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.828.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.828.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3