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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006049
Monto de la Factura
₲ 7.417.500
Nro. Solicitud de Transferencia
188566
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.913.110

Retención DNCP
₲ 25.894
Retención IVA
₲ 202.295
Retención Renta
₲ 269.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-233591
Monto Contrato
₲ 17.440.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.252.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.252.122

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1