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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006104
Monto de la Factura
₲ 1.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185949
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.451.305

Retención DNCP
₲ 5.451
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228179
Monto Contrato
₲ 118.345.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.421.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.421.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3