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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7767
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.999

Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230969
Monto Contrato
₲ 6.949.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.542.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.542.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432545
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOLARES Y SERVICIO DE CATERING PARA LA DIGERRMOV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1