Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001498
Monto de la Factura
₲ 519.750
Nro. Solicitud de Transferencia
39217
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
22-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-10368
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.806.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.806.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia