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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003488
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18241
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Leslie Torres Ruiz Diaz
RUC
1260304-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-54857
Monto Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.086.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.086.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240151
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion