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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002583
Monto de la Factura
₲ 1.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113997
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.402.699

Retención DNCP
₲ 5.256
Retención IVA
₲ 40.227
Retención Renta
₲ 26.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA
RUC
755610-1
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-104831
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.674.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.674.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282291
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA REGION XI PARAGUARI AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico