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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146759
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160

Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-111335
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.572.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.572.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296599
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico