Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 853.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35465
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 811.187
Retención DNCP
₲ 3.040
Retención IVA
₲ 23.264
Retención Renta
₲ 15.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-105400
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.520.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.520.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282286
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION I CORDILLERA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico