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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 2.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95766
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.348.925

Retención DNCP
₲ 8.802
Retención IVA
₲ 67.364
Retención Renta
₲ 44.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-105400
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.520.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.520.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282286
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION I CORDILLERA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico