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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 866.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25901
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 823.550

Retención DNCP
₲ 3.087
Retención IVA
₲ 23.618
Retención Renta
₲ 15.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-105400
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.520.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.520.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282286
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION I CORDILLERA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico