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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 7.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.294.030

Retención DNCP
₲ 27.333
Retención IVA
₲ 209.182
Retención Renta
₲ 139.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-118212
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.169.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.169.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298111
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUDIO Y VÍDEO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico