Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 1.181.414
Nro. Solicitud de Transferencia
146241
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.111.765
Retención DNCP
₲ 4.167
Retención IVA
₲ 32.220
Retención Renta
₲ 32.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUANELLA SRL
RUC
80021193-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197620
Monto Contrato
₲ 63.403.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.663.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.663.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5