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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 3.991.371
Nro. Solicitud de Transferencia
144335
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.060

Retención DNCP
₲ 14.079
Retención IVA
₲ 108.856
Retención Renta
₲ 108.856
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGROPECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUANELLA SRL
RUC
80021193-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197620
Monto Contrato
₲ 63.403.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.663.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.663.941

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5