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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001129
Monto de la Factura
₲ 1.375.700
Nro. Solicitud de Transferencia
61306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.294.596

Retención DNCP
₲ 4.852
Retención IVA
₲ 37.519
Retención Renta
₲ 37.519
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197726
Monto Contrato
₲ 68.629.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.953.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.953.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387729
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mante. y Repa. de Desmalezadora, Corta Cesped, Sopladora, Motosierra y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4