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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000753
Monto de la Factura
₲ 1.905.106
Nro. Solicitud de Transferencia
146814
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.489

Retención DNCP
₲ 6.928
Retención IVA
₲ 51.957
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO BLAS RAMON VERA VILLAMAYOR
RUC
514566-0
Número de Contrato
62/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206299
Monto Contrato
₲ 3.810.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.688.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.688.978

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402510
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3