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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004903
Monto de la Factura
₲ 7.741.300
Nro. Solicitud de Transferencia
189155
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.284.916

Retención DNCP
₲ 27.306
Retención IVA
₲ 211.126
Retención Renta
₲ 211.126
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208812
Monto Contrato
₲ 88.158.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.283.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.283.972

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403764
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION, EQUIPOS DE OFICINA E IMPRENTA. (SALDOS AÑO 2021)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2