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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003768
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166818
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.079.711

Retención DNCP
₲ 7.795
Retención IVA
₲ 60.273
Retención Renta
₲ 60.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
50/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204549
Monto Contrato
₲ 49.470.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.637.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.637.113

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397221
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3